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開封大學附屬口腔醫院2025年度單位預算
作者:  資料來源: 點擊數: 時間:2025-03-19






開封大學附屬口腔醫院

2025年度單位預算








2025年3月


第一部分 概況

一、主要職責

二、單位機構設置及預算單位構成

第二部分 開封大學附屬口腔醫院 2025單位預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:開封大學附屬口腔醫院2025年度單位預算公開表

一、單位收支總體情況

二、單位收入總體情況

三、單位支出總體情況

四、財政撥款收支總體情況

五、一般公共預算支出情況

六、一般公共預算基本支出表

七、支出經濟分類匯總表

八、一般公共預算“三公”經費情況

九、政府性基金支出預算表

十、項目支出表

十一、單位預算項目績效目標匯總表


第一部分


一、主要職責

開封大學附屬口腔醫院位于開封市濱河路中段,是一所全民所有制的專科醫院,成立于1988年5月,以滿足教學及口腔醫療為需要,隸屬于開封市衛生學校領導,相當于學校的下屬科室。

二、開封市衛生學校附屬口腔醫院預算單位構成

(一)機構設置

開封市大學附屬口腔醫院現有機構20個,包括:行政科室5個(辦公室.醫政科.護理部.財務科.后勤科),醫療科室15個,包括:(急診科、三叉神經科、口腔黏膜科、特需門診、牙病預防保健科、綜合科、牙周病科、兒童牙病科、修復科、牙體牙髓科、種植科、顳頜關節病科、正畸科、口腔頜面科、手術室)

預算單位構成

開封大學附屬口腔醫院單位預算包括本級預算。



第二部分

開封大學附屬口腔醫院

2025單位預算情況說明


一、收入支出預算總體情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025年收入總計99.55萬元,支出總計99.55萬元,與2024年相比,預算入預算減少0.75萬元,減少0.01%。主要原因:人員變動。

二、收入預算總體情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025年收入合計99.55萬元,其中:一般公共預算99.55萬元。

三、支出預算總體情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025支出合計99.55萬元,其中:基本支出99.55萬元,占100%

四、財政撥款收支預算總體情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025一般公共預算收支預算99.55萬元。與 2024年相比,一般公共預算收入預算減少0.75萬元,減少0.01%,主要原因:人員變動。

五、一般公共預算支出預算情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025一般公共預算支出年初預算為99.55萬元。主要用于以下方面:衛生健康類支出99.55萬元,占100%

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025一般公共預算基本支出年初預算為99.55元。全部用于對個人和家庭補助其中:人員經費支出99.55萬元,占100%。

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

開封大學附屬口腔醫院2025“三公”經費支出預算為0萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元

(二)公務接待費0萬元

(三)公務用車購置及運行費0元,主要原因:該輛車費用由開封市衛生學校承擔,因此此表無數據。

八、政府性資金支出預算情況說明

單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

九、其他重要事項情況說明

(一)行政(事業)單位機構運轉經費

開封大學附屬口腔醫院2025年無使用財政撥款支出的機關運行經費支出預算0萬元

(二)政府采購支出預算情況

單位2025年無政府采購預算安排

(三)績效目標設置情況

2025年,單位共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2025年,單位擬組織對0個項目進行預算績效評價,涉及資金0萬元。2025年,我單位已對0個項目設立了預算績效目標,涉及資金0萬元。

(四)國有資產占用情況

2025年期末,我單位共有車輛0輛,單價50.00萬元以上通用設備0臺,單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。



第三部分

名詞解釋


一、財政撥款收入:是指省級財政撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、行政(事業)單位機構運轉經費情況:是指為保障行政單位(包括行政單位和事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:

開封大學附屬口腔醫院2025單位預算公開表    開封大學附屬醫院2025年度單位預算.pdf    開封大學附屬口腔醫院預算公開表.xlsx



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